Информация об итогах экспертно-аналитического мероприятия, проведенного КСП Орехово-Зуевского городского округа Московской области
Московская область
29 мая 2026 11:27
Теги:
Иное, Новость
В соответствии с пунктом 2.1.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского городского округа Московской области на 2026 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Финансового управления администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области за 2025 год.
Заключение о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности Финансового управления администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области (далее – Финансовое управление) за 2025 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Орехово-Зуевском городском округе Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 19.09.2019 № 48/2 (с изменениями).
Финансовое управление является органом администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области, осуществляющим полномочия в сфере проведения единой бюджетной и финансовой политики на территории Орехово-Зуевского городского округа Московской области.
Годовая бюджетная отчетность Финансового управления представлена в установленные сроки.
Бюджетные назначения по доходам Финансовому управлению утверждены на 2025 год в объеме 6 627 917,8 тыс. рублей, что соответствует плановым показателям, утвержденным Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Московской области «О бюджете Орехово-Зуевского городского округа Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 13.12.2024 № 49/6 (с изменениями).
Исполнение бюджета в части доходов составило 6 624 669,2 тыс. рублей или 99,9 % от плановых показателей.
В общей сумме доходов, администрируемых Финансовым управлением, 100% составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Годовые плановые назначения по расходам утверждены в объеме 54 008,4 тыс. рублей, что соответствует данным сводной бюджетной росписи на 2025 год. Исполнение плановых показателей расходной части составляет 48 631,2 тыс. рублей, или 90,0 %. Недовыполнение составило 5 377,2 тыс. рублей, или 10,0%. Основными причинами отклонения фактического исполнения от плановых назначений явились:
- экономия фонда оплаты труда, в связи с предоставлением сотрудникам листков нетрудоспособности, а также изменением численности сотрудников в течение года;
- реструктуризация бюджетного кредита, которая привела к уменьшению расходов по обслуживанию муниципального долга в 2025 году.
В отчетном году наибольшую долю в расходах Финансового управления составили расходы, связанные с обеспечением деятельности финансового органа (95,9% от общего объема расходов).
В общем объеме фактических расходов Финансового управления в 2025 году программные расходы составили 100,0%.
Решением о бюджете на 2025 год предусмотрено погашение бюджетного кредита в сумме 162 500,0 тыс. рублей. Возврат бюджетного кредита осуществлен Финансовым управлением в установленные сроки.
Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует составу источников финансирования дефицита местного бюджета, определенных ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовая бюджетная отчетность Финансового управления сформирована в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н с изменениями и дополнениями.
Сопоставимость взаимосвязанных показателей годовой бюджетной отчетности соблюдена. Фактов недостоверности показателей не выявлено.